- 作者:省心財稅
- 發(fā)表時間:2023-04-30 08:54:36
國家稅務(wù)局發(fā)票查驗平臺查驗平臺
國家稅務(wù)總局網(wǎng)上發(fā)票查驗平臺運行中的主要功能之一是檢查發(fā)票真?zhèn)巍V饕幸韵鹿δ?
一、查詢發(fā)票的方法:
通過征稅網(wǎng)查詢,可查詢到全國、香港等開票企業(yè)基本情況,如您的發(fā)票是稅務(wù)機關(guān)開具的,只有發(fā)生了收票款項、開票款項等往來賬戶才會開具發(fā)票。
二、征稅時間:
(1)征稅時間:每月1日至10日;(2)征稅方式:征稅方式通過電子稅務(wù)局或稅務(wù)局進行扣稅。
一般情況下,開票方式只有兩種:
1、平票通過網(wǎng)絡(luò)查詢,可在此處進行扣稅;
2、納稅人自行采集發(fā)票,通過金稅板或稅控板進行發(fā)票查驗;
3、通過增值稅發(fā)票查詢,可登錄深圳市電子稅務(wù)局或深圳國稅局網(wǎng)站進行發(fā)票查驗;
4、最終登錄開票方式:在電子稅務(wù)局或稅務(wù)局的網(wǎng)上查詢。
三、增值稅申報注意事項
1、增值稅申報資料真實性、完整性,增值稅專用發(fā)票應(yīng)當一次性向稅務(wù)機關(guān)填寫,否則將不予受理。
2、增值稅一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票的認證狀態(tài),增值稅電子普通發(fā)票抵扣聯(lián)次如下:
1、若增值稅一般納稅人取得僅在一個申報期內(nèi)申報填寫增值稅扣稅憑證信息的增值稅扣稅憑證,仍未申報抵扣的,可在增值稅申報期內(nèi)進行抵扣。
2、增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)次如下:
(1)如果納稅人當期申報的增值稅抵扣聯(lián)次為當期銷售方的當期進項稅額,可于本期申報抵扣當期進項稅額的當期進項稅額基礎(chǔ)上填寫當期進項稅額但不足抵扣的,可在增值稅申報期內(nèi)(應(yīng)付)填寫當期進項稅額抵扣憑證信息,本期抵扣項目為當期進項稅額抵扣當期可于本期因抵扣項目發(fā)生額但不足抵扣的當期進項稅額,可在增值稅申報期內(nèi)進行抵扣。
(2)增值稅納稅申報表主表第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)項未抄稅前扣除項的當期進項稅額,可在當期因抵扣項目不足抵扣而在本期抵扣項目當期已抵扣的當期進項稅額,不足抵扣項目為本期因增量不足抵扣而未認證或未認證而導致稅額變更的當期進項稅額。
政策規(guī)定
本期增值稅扣稅憑證及其日期,凡符合本項免審條件和認定條件的,以發(fā)票經(jīng)本期抵扣或認證不合格后作為進項稅額。
(1)、《增值稅納稅申報表附列資料》。
(2)、《增值稅納稅申報表附列資料》(一)、《增值稅納稅申報表附列資料》(三)、《增值稅納稅申報表附列資料》(四)、《海關(guān)進口增值稅專用繳款書》(五)。
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