- 作者:省心財稅
- 發(fā)表時間:2023-05-09 09:03:05
電子稅務(wù)局登錄方式
目前電子稅務(wù)局已經(jīng)支持使用,但是對于電子稅務(wù)局,企業(yè)并沒有什么特殊的要求,比如說:
1、如果企業(yè)在電子稅務(wù)局登錄時是一個手機動態(tài)碼登錄,您的手機通過安裝了“剛果瀏覽器”的“剛果瀏覽器”,“剛果瀏覽器”就可以進行申報,申報成功之后會通過“稅務(wù)人員在線服務(wù)大廳登錄”進行納稅。
2、如果企業(yè)使用的手機,已經(jīng)安裝了“忘記密碼”后,您可以使用該移動軟件,打開“剛果瀏覽器”,進行申報。
3、如果企業(yè)使用的手機觸及紅點,就需要重新注冊企業(yè)用戶注冊。
4、如果企業(yè)使用的手機上安裝了“納稅人識別號”后,就可以通過“納稅人識別號”進行申報。
5、如果企業(yè)使用的手機上安裝了“企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼”,就可以進行零申報。
6、如果企業(yè)納稅人有非正常申報行為,比如6月份,你可以申報零。
7、如果企業(yè)已經(jīng)申請了減免稅等優(yōu)惠政策,可以進行網(wǎng)上稅務(wù)申報。
8、如果是長期零申報的納稅人,那么“企業(yè)納稅人識別號”欄的“本稅證明狀態(tài)為零”欄的“本稅證明狀態(tài)為零”欄的“本稅證明狀態(tài)為零”欄的前四位在“零申報”項下注,以及“納稅人識別號”欄的“本稅證明狀態(tài)為零”,即“零申報”。
10、如果是一般納稅人,那么你可以零申報。
11、如果企業(yè)屬于營改增,已經(jīng)在增值稅納稅申報表第12欄填寫當期免稅收入,但本期增值稅未享受零申報處理。
11、如果企業(yè)屬于營改增納稅人,已經(jīng)在增值稅納稅申報表第12欄填寫當期免稅收入,但本期增值稅減免稅明細已填寫當期享受減免稅收入,本期無需填報本期已經(jīng)扣繳的進項稅額。
12、如果企業(yè)屬于營改增納稅人,本期已經(jīng)扣繳的進項稅額可于當期因各種原因結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣或減少,但本期實際收到的進項稅額不能抵扣。
13、如果企業(yè)屬于營改增納稅人,本期增值稅減免稅明細應(yīng)在當前填寫當期已經(jīng)扣繳的進項稅額,本期因各種原因結(jié)轉(zhuǎn)但未填報當期的進項稅額,本期已經(jīng)扣繳的進項稅額可以抵扣。
14、如果是增值稅納稅人,本期已經(jīng)扣繳的進項稅額不能抵扣,本期可抵扣的進項稅額不能抵扣。
14、如果企業(yè)屬于營改增納稅人,本期取得的進項稅額應(yīng)與當期應(yīng)納稅額不一致,本期已經(jīng)扣繳的進項稅額不能抵扣。
14、如果企業(yè)屬于營改增納稅人,本期因各種原因結(jié)轉(zhuǎn)但未抵扣進項稅額。
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