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國(guó)稅網(wǎng)站怎么登錄進(jìn)入,國(guó)稅網(wǎng)上登錄平臺(tái)
  • 作者:省心財(cái)稅
  • 發(fā)表時(shí)間:2023-08-22 08:52:14

國(guó)稅網(wǎng)上登錄平臺(tái)

國(guó)稅網(wǎng)站怎么登錄進(jìn)入,國(guó)稅網(wǎng)上登錄平臺(tái)

現(xiàn)在好消息來(lái)了,國(guó)家稅務(wù)總局正式取消增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)。稅務(wù)總局決定取消增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)。原有的增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)有增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)軟件也取消了增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)軟件的升級(jí)。增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)程序取消后,將實(shí)現(xiàn)增值稅一般納稅人和企業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集,納稅人使用電子密文進(jìn)行發(fā)票繳稅。

中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修改的決定

國(guó)家稅務(wù)總局決定,取消增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)程序。原增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的使用,改為使用增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。市場(chǎng)主體按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置賬簿,根據(jù)合法、有效憑證進(jìn)行核算,并根據(jù)合法有效的憑證進(jìn)行核算。納稅人可以通過(guò)財(cái)稅庫(kù)對(duì)增值稅一般納稅人進(jìn)行多個(gè)明細(xì)核算。

增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的使用:

1.增值稅一般納稅人當(dāng)期應(yīng)使用增值稅納稅申報(bào)軟件的統(tǒng)計(jì),匯總申報(bào)繳納,應(yīng)根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表的內(nèi)容、申報(bào)期限以及增值稅明細(xì)差異計(jì)算填寫(xiě)相應(yīng)的納稅人,并自動(dòng)判斷是否符合報(bào)送納稅申報(bào)的條件。

2.增值稅一般納稅人應(yīng)根據(jù)增值稅納稅申報(bào)軟件或系統(tǒng)的內(nèi)容計(jì)算本期增值稅納稅申報(bào)表。

3.增值稅一般納稅人應(yīng)在當(dāng)期申報(bào)當(dāng)期申報(bào)的信息與增值稅專(zhuān)用發(fā)票數(shù)據(jù)一致,但未發(fā)生應(yīng)稅行為。如無(wú)發(fā)現(xiàn),可通過(guò)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票清單或未發(fā)現(xiàn),可以通過(guò)本期增值稅納稅申報(bào)表的統(tǒng)計(jì)和計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,并在本期申報(bào)表中填寫(xiě)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅款。

4.當(dāng)期需繳納的增值稅有,有銷(xiāo)售額,需要繳納當(dāng)期已繳納的增值稅。如已繳納,可在當(dāng)期申報(bào)時(shí)在本期將收入申報(bào)到當(dāng)期的增值稅;

5.增值稅一般納稅人應(yīng)在當(dāng)期申報(bào)當(dāng)期銷(xiāo)售抵扣或出口退稅的當(dāng)期,直接在當(dāng)期的增值稅應(yīng)納稅額中填寫(xiě)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額和退稅金額。

6.增值稅一般納稅人應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)期所附信息的稅種:

1.增值稅納稅申報(bào)表(包括當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額和退稅金額);

2.增值稅納稅申報(bào)表附資料(包括附列資料和匯總表);

3.《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》附表,其中“抵扣、退稅”和“抵扣”都是增值稅一般納稅人應(yīng)填寫(xiě)的當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額和退稅金額。

應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。

當(dāng)期已投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)但未發(fā)生增值稅扣稅憑證的,可填為當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。

本期已投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)但未發(fā)生增值稅扣稅憑證的,可填為當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。

以上是「境外所得稅申報(bào)表」填寫(xiě)稅種,希望可以幫到大家。

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